CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZE41809283 Saldo fattura n. 16/PA del 29/01/2016. Stampa brochure e volantini per orientamento scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TIPOLITOGRAFIA SCALA SNC 98000100655 |
480.00 |
19/02/2016 19/02/2016 |
480.00 |
ZE6195A3A1 Centro n. 26365- saldo fattura n. 1-544993907 del 07/04/2016. Certificazione lingua straniera inglese. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TRINITY COLLEGE LONDON | 448.00 |
11/04/2016 13/05/2016 |
448.00 |
ZE718FDB64 Saldo fattura n. FATTPA 15_16 del 29/04/2016. Acquisto materiale didattico per le attività sportive. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Legea s.r.l. 02709351213 |
924.50 |
13/05/2016 13/05/2016 |
924.50 |
ZE81849333 Saldo adesione e abbonamento on line a Narcomafie (da gennaio a dicembre 2016). |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Libera. Associazioni,nomi e numeri contro le mafie 97116440583 |
15.00 |
30/01/2016 30/01/2016 |
15.00 |
ZE819FB9BE Saldo fattura n. 310 del 31/05/2016. Acquisto materiale di cancelleria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
609.26 |
16/06/2016 23/06/2016 |
609.26 |
ZEC19AD3D2 Saldo fattura n. 1/104 del 10/05/2016. Acquisto materiale di consumo per il progetto "Reagentario Chimico" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DEBRICO DI ARMANDO LOBASCIO 04564630657 |
122.95 |
13/05/2016 13/05/2016 |
122.95 |
ZEE18502A1 Saldo fattura n. 11/PA del 30/03/2016. Noleggio pullman per orientamento scolastico del 05/02/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
90.91 |
01/06/2016 01/06/2016 |
90.91 |
ZEF18E2A38 Saldo fattura n. 169 del 14/03/2016. Acquisto toner per stampante laboratorio informatica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
222.50 |
01/04/2016 01/04/2016 |
222.50 |
ZF31C1CFF0 Saldo pagamento Fattura n.186/PA del 22/11/2016 per acquisto volantini e manifesti vari formati. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
"TIPOLITOGRAFIA SCALA" DI ANTONIO STILE & ANELLA CRISCUOLO - S.N.C. IN ABBREVIAT 01175020658 |
89.68 |
09/12/2016 09/12/2016 |
89.68 |
ZF619C4A1D Saldo fattura n. 1473 del 24/05/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico per il laboratorio di chimica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
HANNA ADRIATICA s.r.l. 01932980442 |
657.90 |
01/06/2016 01/06/2016 |
657.90 |
ZF7191B363 Saldo fattura n. 42/Pa del 22/03/2016. Acconto 30% viaggio di istruzione a Praga dal 10/04/2016 al 14/04/2016. Contratto n. 106 prot. 1755 del 22/03/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NINFEA VIAGGI S.R.L. 02263490654 |
28665.00 |
23/03/2016 26/04/2016 |
28665.00 |
ZF91B9A82D Saldo fattura nr.60/PA del 29/10/2016. Noleggio autobus G.T. 55 posti per il seguente itinerario: Sarno - PAESTUM e ritorno del 27/10/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
272.73 |
15/11/2016 15/11/2016 |
272.73 |
2680599445 Saldo imponibile fattura n° 7X02561306 del 15/06/2015 rete mobile convenzione Consip5. CIG: 2680599445 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA 00488410010 |
682.23 |
24/07/2015 31/12/2015 |
634.86 |
Z0F1627586 Saldo fattura n.____ del _____ Acquisto microscopio biologico con trinoculare. CIG: Z0F1627586 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.V.A. 06363391001 |
1464.49 | 10/12/2015 | 1200.40 |
Z2317EEED1 Saldo fattura n.___ del___. Servizio INFOCERT - Spazio Conservazione 1,2 GB - Durata 10 anni. CIG: Z2317EEED1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
841.60 | 12/12/2015 | 780.00 |
Z6712C7033 Saldo fattura n. 2115025949 del 19/10/2015. Acquisto materiale tecnico specialisto per il laboratorio di chimica. CIG: Z6712C7033 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARLO ERBA REAGENTS SRL 01802940484 |
1220.98 |
03/11/2015 27/11/2015 |
1220.98 |
Z6C1753092 Saldo fattura n.___ del ____. Visita culturale a Roma "Palazzo del Senato" il 11/12/2015. CIG:Z6C1753092 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
1700.00 | 27/11/2015 | 1545.45 |
Z7C17AE1F0 Saldo fattura n.___del___. Smontaggio,rimontaggio e configurazione LIM ed accessori. CIG: Z7C17AE1F0 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
1793.40 | 18/12/2015 | 1470.00 |
Z7D1675003 Saldo fattura n. 11/0004989 del 31/10/2015. Servizi di pulizia del mese di ottobre 2015. Contratto prot.n. 5922/C14 del 09/10/2015. CIG: Z7D1675003 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 04145360378 |
18524.96 | 05/11/2015 | 16155.48 |
Z8217B806E Saldo fattura n.___del___. Acquisto materiale tecnico scientifico per il Laboratorio Chimica 3. CIG: Z8217B806E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
HANNA ADRIATICA s.r.l. 01932980442 |
644.40 | 21/12/2015 | 528.20 |
Z8711D00B6 Saldo imponibile fattura n. 11 del 28/05/2015. Viaggio di istruzione a Pompei il 23/03/2015. CUP:F69J14000650003 CIG:Z8711D00B6 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
5313.63 |
23/06/2015 23/06/2015 |
5290.90 |
Z8717BF383 Saldo fattura n.__ del____. Servizi di pulizia presso la nuova sede dell'ex ITC Dorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CON.CO.MED Consorzio Coperativo Mediterraneo 02466080641 |
2500.00 |
22/12/2015 12/02/2016 |
2500.00 |
Z921645015 Saldo fattura n.__del___. Acquisto materiale igienico sanitario. CIG: Z921645015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
1968.29 | 18/12/2015 | 1640.61 |
ZBE12F1D77 Saldo spese postali mese di ottobre 2014. CIG: ZBE12F1D77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD INCASSI C/ CREDITO 01114601006 |
1592.84 |
05/02/2015 09/12/2015 |
1577.31 |
ZC112F1C50 LA00320421 - Saldo fattura n. PAE0009435 del 31/12/2014 - Servizi internet dall'1/01/2015 al 28/02/2015. CIG: ZC112F1C50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FASTWEB S.p.A 12878470157 |
1595.16 | 06/03/2015 | 1539.72 |
ZC2128A688 Saldo fattura n.0065000067 del 9/07/2015. Spese per il servizio di gestione e tenuta del conto dell'Istituto anno 2014, come da convenzione prot. n.78/C14 del 09/01/2013 - reg. contratti n. 39 - CIG: ZC2128A688 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BANCA CARIME SpA 13336590156 |
4098.36 |
19/11/2015 19/11/2015 |
4098.36 |
ZCE14B0979 Saldo fattura n. 559 del 9/12/2015. Saldo Polizza n. 22254 di assicurazione alunni ed operatori scolastici dal 10/12/2015 al 09/10/2016 CIG: ZCE14B0979 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 |
10675.50 |
12/12/2015 12/12/2015 |
5555.00 |
ZCF178BDAD Saldo fattura n.___del___. Acquisto materiale tecnico scientifico per il Laboratorio Chimica 3. CIG: ZCF178BDAD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL 02706260169 |
665.16 | 21/12/2015 | 545.21 |
ZD0178BBFC Saldo fattura n.___del_____. Espurgo vasche settiche e ostirazioni tubi ITC Dorso. CIG:ZD0178BBFC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SQUITIERI ALFONSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB. 03539940654 |
122.00 | 11/12/2015 | 100.00 |
ZD1177E392 Saldo fattura n. __del__. Acquisto campana di bronzo Badena 220V con staffa. CIG: ZD1177E392 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.V.A. 06363391001 |
134.50 | 05/12/2015 | 110.25 |
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