CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z0217B33C5 Saldo fattura n. 27416080 del 14/04/2016. Saldo viaggio di istrruzione nel Lazio dal 11/04/2016 al 14/04/2016. Contratto prot. 1962 del 04/04/2016 n. reg.contr. 113 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AVION TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo 00399570613 |
27255.00 |
04/05/2016 04/05/2016 |
27255.00 |
Z021C74BB9 Acconto fattura 6_16 del 09/12/2016. Sostituzione e smaltimento vetri rotti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BISOGNO GILDA 04776890651 |
210.00 | 29/12/2016 | 0.00 |
Z0819ECBE7 Versamento in autoliquidazione per regolarizzazione DURC ditta Meola Tommaso P.I. n. IT04531860650 quale saldo fattura n. 1/PA del 16/05/2016 per lavori eseguiti presso i laboratori didattici ed informatici sede ITC "Dorso" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1500.00 |
17/11/2016 17/11/2016 |
1500.00 | |
Z0819F1A57 Saldo fattura n. 252/2016 del 23/05/2016. Acquisto materiale di consumo per esami di Stato. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
536.80 |
01/06/2016 01/06/2016 |
536.80 |
Z1018FDA4F Saldo fattura n. 2124 del 18/04/2016. Acquisto toner per le stampanti dei laboratori. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 S.R.L. 01121130197 |
889.40 |
04/05/2016 04/05/2016 |
889.40 |
Z1219FB8EE Saldo fattura n. A16000102 del 10/08/2016. Acquisto cancelleria per gli uffci e laboratori. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
302.60 |
02/09/2016 02/09/2016 |
302.60 |
Z1418C11B4 Saldo fattura n. FATTPA 1_16 del 23/02/2016. Materiale per sistemazione allarme centrale dell'edificio scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SACO DI SABATINO COPPOLA 03543390656 |
280.00 |
17/03/2016 17/03/2016 |
280.00 |
Z17188D8F5 Saldo fattura n. 199120805/000249/PA del 18/02/2016. Acquisto materiale chimico per laboratorio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. UNICO SOCIO 12785290151 |
398.55 |
01/03/2016 01/03/2016 |
398.55 |
Z181990AA6 Saldo fattura n. 18/PA del 28/04/2016. Viaggio di istruzione a Nocera Inferiore del 28/04/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
181.82 |
01/06/2016 01/06/2016 |
181.82 |
Z201CBDFA0 Saldo fattura n. 2016PA0015026 del 30/11/2016. Acquisto pacchetto hosting advanced |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aruba S.p.A. 01573850516 |
85.40 | 28/12/2016 | 0.00 |
Z2619FB96B Saldo fattura n. 3429 del 31/05/2016. Acquisto materiale di consumo per la segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
604.98 |
22/07/2016 22/07/2016 |
604.98 |
Z271A8618C Saldo fattura n. 272 del 30/11/2016. Acquisto materiale per laboratorio ecologico progetto: FESR 2014-2020 10.8.1.A3 -FESRPON -CA -2015 - 456 Mobile Learning |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DEBRICO DI ARMANDO LOBASCIO 04564630657 |
3415.61 | 28/12/2016 | 0.00 |
Z291EB958 Saldo fattura n. 22/PA del 19/05/2016. Viaggio di istruzione a Napoli del 14/05/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
181.82 |
01/06/2016 01/06/2016 |
181.82 |
Z2B1C75DA3 Saldo fattura n.____ del ____ Acquisto libri in comodato d'uso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTOLIBRERIA PEGASUS 2 DI ALIBERTI LUCA 05160130653 |
2343.43 | 28/12/2016 | 0.00 |
Z2C1B17F6E saldo fattura n.405/2016 del 07/09/2016 - Acquisto giornale di classe e cartelle alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
322.46 |
20/09/2016 20/09/2016 |
322.46 |
Z331991CB6 Saldo fattura n. 2886 del 29/04/2016. Acquisto toner per stampanti laboratori di informatica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
1107.80 |
13/05/2016 13/05/2016 |
1107.80 |
Z3A1984BCC Saldo fattura n. 42/FE del 5/05/2016 + nota di credito n. 17 del 9/06/2016. Viaggio di istruzione in Nova Siri (MT) dal 29/04/2016 al 02/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L. S. 01270050774 |
17292.00 |
16/06/2016 23/06/2016 |
17292.00 |
Z3B1CC9C29 Canone anno 2016 contratto di assistenza software "ARGO" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
3550.20 | 29/12/2016 | 0.00 |
Z3D18A3C53 Saldo fattura n. 113 del 31/05/2016. Acquisto materiale tecnico scientifico per il laboratorio di Chimica 3 e Chimica 4. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DEBRICO DI ARMANDO LOBASCIO 04564630657 |
1597.18 |
09/06/2016 09/06/2016 |
1597.18 |
Z441BCD72F SAIS052008 - Saldo adesione "Progetto Olimpiadi della Matematica" Giochi di Archimede 2016/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 80.00 |
28/10/2016 28/10/2016 |
80.00 | |
Z491CBD325 Abbonamento alla rivista "Dirigere la Scuola" anno 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 |
70.00 | 28/12/2016 | 0.00 |
Z4A1C804D4 Saldo fattura n. _____ del _____ Viaggio di istruzione a Salerno Convitto Nazionale Tasso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
180.00 | 28/12/2016 | 0.00 |
Z4F1BE9F20 Saldo pagamento Fattura n.A16 000161 del 07/12/2016 acquisto toner per fax Samsung ufficio protocollo. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
49.18 |
12/12/2016 12/12/2016 |
49.18 |
Z521B3AEBC Saldo Fatt. n. 443 del 22/09/2016 Acquisto materiale igienico sanitario e cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
1025.45 |
10/10/2016 10/10/2016 |
1025.45 |
Z541910DE0 Saldo fattura n. 2/160121 del 6/04/2016. Acquisto microscopio biologico binoculare 100X. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL 02706260169 |
2169.99 |
18/04/2016 18/04/2016 |
2169.99 |
Z551A43578 Saldo fattura n.57/PA del 16/06/2016 - Viaggio di istruzione Pagani e Salerno - stage Alternanza Scuola Lavoro.Autonoleggio Annunziata Domenico CIG:Z551A43578 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
163.64 |
21/09/2016 21/09/2016 |
163.64 |
Z59188675D Saldo fattura n. 13/PA del 31/03/2016. Noleggio pullman per visita d'istruzione del 19/02/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
227.27 |
01/06/2016 01/06/2016 |
227.27 |
Z5918D7E68 Saldo fattura n. 14/PA del 31/03/2016. Noleggio pullman per tasporto alunni olandesi (scambio culturale) del 09/03/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
300.00 |
01/06/2016 01/06/2016 |
300.00 |
Z5A19D1E02 Saldo fattura n. 1/112 del 31/05/2016. Acquisto materiale di consumo Progetto "Conserve alimentari" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DEBRICO DI ARMANDO LOBASCIO 04564630657 |
78.37 |
09/06/2016 09/06/2016 |
78.37 |
Z5C182BD14 Saldo fattura n. 2016/V3/6000001 del 30/01/2016. Acquisto materiale per adeguamento impianto elettrico nel laboratorio di elettrottecnica ed elettronica triennio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORTOLOMO MAURIZIO S.R.L. 07971671214 |
568.28 |
01/03/2016 01/03/2016 |
568.28 |
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